¡Hola a todos! Para aquellos que declaran su volumen de negocios a la URSSAF, tengo dos pequeñas preguntas:
Cuando Vinted te devuelve un importe superior al precio mostrado (por ejemplo, vendes por 12 €, pero recibes 12,73 €), ¿declaras este importe total (12,73 €) en tu volumen de negocios?
Y también, ¿debemos tenerlo en cuenta para algún cálculo o pago específico? (cotizaciones, impuestos, etc.)
Ídem. Aunque estas pequeñas sumas lleguen a nuestra cuenta bancaria, las giramos después a Hacienda (IVA intracomunitario, ¿estás al tanto de eso?) por lo que no hay que declararlas. Por otra parte, Hacienda me dijo que hiciera una línea en mi libro de ingresos, donde indicara la suma total percibida con la descripción « IVA intracomunitario ».
Sí, tan pronto como un tema no es explícito en los textos, las administraciones pueden contradecirse. Además, ser transparente, de buena fe y con cierto sentido común es útil para evitar que el agente que tiene enfrente se enfade.
Buenas noches
Soy una empresa y confirmo que estos céntimos son IVA a pagar al estado.
Por lo tanto, se deben declarar en impots.gouv.fr.
Normalmente, si eres autónomo, deberías haber abierto tu cuenta Impots Pro.
Para, por ejemplo, declarar el CFE.
O para declarar y luego pagar el IVA que te paga Vinted (los céntimos).
En el libro de registro de ingresos, efectivamente hay que indicar estos céntimos como IVA intracomunitario, pero también hay que dárselos al estado.
Veo que la pregunta es un poco confusa según los estados, pero me quedo con esto para mi situación personal (soy microempresario, no sujeto a IVA):
Declaro el importe exacto que Vinted me devuelve, aunque sea ligeramente superior al precio mostrado al comprador (por ejemplo, 12,73 € por una venta de 12 €).
No es necesario hacer ninguna distinción particular para los céntimos añadidos (IVA intracomunitario u otro), siempre que esté en franquicia de IVA.
Procederé de esta manera, siendo transparente y coherente en mi declaración. Gracias de nuevo por sus aclaraciones.
¿Qué pasa con los gastos de envío? Soy nuevo en Vinted como profesional y me pregunto si debo declarar los gastos de envío en mi volumen de negocios a la URSSAF. Vinted dice que debemos incluirlos en nuestra factura en su guía para profesionales. Pero no sé qué pasa con estos gastos de envío. He oído que hay que declararlos, y otros que dicen que no. Se lo he preguntado a la URSSAF y al SIE al que estoy adscrito, estoy esperando su respuesta.
¡Absolutamente! Por otro lado, no se equivoca, Vinted nos pide que los hagamos aparecer en nuestras facturas, lo que no es muy lógico si lo piensas… Porque lo que se factura debe declararse en nuestra facturación. Sé que la mayoría de los vendedores profesionales no incluyen el importe de los gastos de envío en sus facturas, yo los incluyo precisando que son gestionados por Vinted.
No sirve de nada preguntar, a menudo no saben nada, cuando fui ni siquiera sabía el % a dar en Bic.
Hay que referirse a lo que hace fe: los textos de las leyes. (Como en la época del covid) todo está en línea. Puede estar sujeto a interpretación y ser confuso, pero no gestionamos una holding.
¿Es largo? sí y no. Es molesto, sí, pero te formas, aprendes, siempre marca la diferencia en todo lo que harás en la vida.
Hay que perder al principio para ganar después.
pero por otro lado, los gastos de envío no aparecen en lo que Vinted transmite a Hacienda. Además, es el cliente quien compra el servicio de envío, como la protección del comprador (Por cierto, si fuéramos nosotros quienes compráramos, no tendríamos que subir el IVA, ya que lo pagaríamos directamente).
Después, con todo esto me agobian, que automaticen el asunto. En Rakuten, por ejemplo, no hay nada que hacer, la factura se edita y el cliente la puede descargar si la pide y punto. Además, su sitio está mal hecho para ir a recuperar la información, hay que ir a la bandeja de entrada, etc. Ni siquiera han puesto un enlace para encontrar fácilmente una transacción para poner la valoración, con el plazo de 14 días es un lío gestionarlo. En cambio, para las ideas tontas, ahí sí que tienen material.
Hola, estoy en una SAS, por lo que estoy sujeta al IVA. Lo que hay que entender es que la transferencia de los céntimos por parte de Vinted ciertamente no es volumen de negocios para nosotros: se liberan de sus obligaciones fiscales al pasar por nosotros, solo somos un intermediario y este IVA debe ser remitido tal cual a Hacienda.
Efectivamente, la mayoría de los agentes de los SIE se contradicen porque el método no es « lógico » o más bien dentro de sus estándares. Tras discutirlo con mi contable, no se trata de IVA intracomunitario porque se basa en el importe de los gastos de envío que el transportista factura a Vinted y no en nuestras ventas.
Podría tratarse de IVA autorrepercutido, pero incluso sobre eso, mi contable se muestra perplejo al usar ese término porque no somos un « comprador » que paga el IVA en lugar del proveedor…
Para las auto o microempresas: no están exentas de IVA, sino dispensadas mientras no superen un cierto umbral de volumen de negocios. Este IVA debe ser declarado/pagado ya que Vinted nos lo paga a nosotros para que lo remitamos a Hacienda. Sin embargo, como no forma parte de su volumen de negocios, no debería declararse a la URSSAF (bueno, en teoría, pero no soy especialista en este estatus).
para esta parte, la URSSAF, tras explicaciones, me dijo que la declarara como CA.
También pido la opinión de la SIE.
Es realmente complicado porque se encuentran respuestas de todo tipo… Intento encontrar textos legales pero es difícil.
Vinted dice, no obstante, que nuestras facturas deben presentar los gastos de transporte…
y cuando descargaba todas las facturas de los gastos de envío, efectivamente ponía:
« Estos servicios están sujetos a la inversión del sujeto pasivo del IVA de conformidad con el artículo 44 de la Directiva sobre el IVA. »
sí, eso es, pero muchas administraciones responden que se declare en la CA porque estamos exentos de IVA. Aquí también Vinted es muy amable al delegar, pero al menos podrían emitir una factura mensual que resuma lo que debemos declarar en lugar de tener que contar los céntimos en cada transacción. Es complicar las cosas innecesariamente.
Personalmente, también lo declaro en CA para no tener que buscar la línea correcta en el Cerfa pero si vamos más allá: falta devolver el 80% a Hacienda (afortunadamente son solo céntimos pero puede subir rápido en caso de inspección de 3 años si se hace volumen). Por mi parte y dado mi volumen actual, ¡no me arriesgo mucho!)
Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo @Gametoysretro: ¡Vinted podría al menos dejarnos hacer una extracción mensual y no anual! La hago con Vinted CRM freemium y lo ha mejorado aún más recientemente: ha añadido esos céntimos de los gastos de envío, así que estaba muy contenta al verlo esta semana para preparar la declaración de mi CA de julio…
Espero que @Clement consiga prepararnos una pronto, sería mucho más sencillo tener una sola herramienta que agrupe todo…
Gracias @leurne, activaré el seguimiento de esta conversación para tener tu opinión cuando te respondan
En cuanto al módulo de contabilidad de Vinted: no cuento mucho con ellos, viendo la calidad de su soporte, como cuando implementan nuevas funcionalidades…
Por mi parte, es realmente complicado con las facturas porque hago compraventa (así que no hay problema), pero también consignación, así que en este último caso, tengo 2 clientas a las que facturar y con importes diferentes, ¡por supuesto! Debo investigar las herramientas utilizadas para esta actividad, pero las que conozco en mi zona todavía usan papel , ¡a la antigua (incluso en modo prehistoria)!